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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 60.921.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.921.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72921
Monto Contrato
₲ 214.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.354.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.354.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Materiales de Adiestramiento
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional