Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0038693
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.189.029
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112906
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.189.029
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANATORIO AMERICANO SA
        
                                    RUC
                            
            80004696-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24002-11-21673
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 201.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 166.651.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 166.651.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            205415
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios
        