Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057917
Monto de la Factura
₲ 2.837.474
Nro. Solicitud de Transferencia
103818
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.722.455
Retención DNCP
₲ 10.734
Retención IVA
₲ 21.290
Retención Renta
₲ 82.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166978
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.353.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.353.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Plurianual 2018_2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior