Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053212
Monto de la Factura
₲ 24.461.112
Nro. Solicitud de Transferencia
188287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.587.304
Retención DNCP
₲ 94.252
Retención IVA
₲ 50.803
Retención Renta
₲ 728.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166978
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.353.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.353.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Plurianual 2018_2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior