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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012614
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.587

Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-160212
Monto Contrato
₲ 232.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.963.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.963.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional