Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 20.073.470
Nro. Solicitud de Transferencia
129141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.089.505
Retención DNCP
₲ 71.535
Retención IVA
₲ 547.458
Retención Renta
₲ 364.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157499
Monto Contrato
₲ 542.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.196.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.196.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional