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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 53.618.268
Nro. Solicitud de Transferencia
17840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.504.510

Retención DNCP
₲ 189.126
Retención IVA
₲ 1.462.316
Retención Renta
₲ 1.462.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165523
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.302.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.302.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional