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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 6.280.960
Nro. Solicitud de Transferencia
77887
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.916.207

Retención DNCP
₲ 22.155
Retención IVA
₲ 171.299
Retención Renta
₲ 171.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165523
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.302.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.302.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional