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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083030
Monto de la Factura
₲ 2.560.400
Nro. Solicitud de Transferencia
2636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.711

Retención DNCP
₲ 9.031
Retención IVA
₲ 69.829
Retención Renta
₲ 69.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165581
Monto Contrato
₲ 217.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.282.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.282.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional