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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 31.669.010
Nro. Solicitud de Transferencia
129430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.116.653

Retención DNCP
₲ 112.857
Retención IVA
₲ 863.700
Retención Renta
₲ 575.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157527
Monto Contrato
₲ 566.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.215.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.215.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional