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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018692
Monto de la Factura
₲ 7.391.905
Nro. Solicitud de Transferencia
97544
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.962.637

Retención DNCP
₲ 26.074
Retención IVA
₲ 201.597
Retención Renta
₲ 201.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-160215
Monto Contrato
₲ 104.177.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.127.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.127.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional