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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079328
Monto de la Factura
₲ 8.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.628.669

Retención DNCP
₲ 28.567
Retención IVA
₲ 220.882
Retención Renta
₲ 220.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-159919
Monto Contrato
₲ 624.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.826.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.826.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional