Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 33.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
146267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.397.575
Retención DNCP
₲ 117.576
Retención IVA
₲ 909.091
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154361
Monto Contrato
₲ 499.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.945.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.945.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior