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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015671
Monto de la Factura
₲ 83.010.240
Nro. Solicitud de Transferencia
61450
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.145.916

Retención DNCP
₲ 306.742
Retención IVA
₲ 1.185.861
Retención Renta
₲ 2.371.721
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-153379
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.507.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.507.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y CO2
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional