Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051661
Monto de la Factura
₲ 17.113.652
Nro. Solicitud de Transferencia
165543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.414.893
Retención DNCP
₲ 64.667
Retención IVA
₲ 134.092
Retención Renta
₲ 500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-152025
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.366.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.366.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio