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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045535
Monto de la Factura
₲ 3.914.126
Nro. Solicitud de Transferencia
65210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.778

Retención DNCP
₲ 14.978
Retención IVA
₲ 27.951
Retención Renta
₲ 76.419
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-152025
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.366.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.366.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio