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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037537
Monto de la Factura
₲ 17.036.560
Nro. Solicitud de Transferencia
115284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.518.652

Retención DNCP
₲ 65.216
Retención IVA
₲ 119.958
Retención Renta
₲ 332.734
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-139913
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.928.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.928.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio