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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014343
Monto de la Factura
₲ 13.684.632
Nro. Solicitud de Transferencia
108799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.684.632

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-6894
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.760.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.760.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aereos y terrestres
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio