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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000570
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.290.319

Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 790.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/021/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-208717
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.219.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.219.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social