Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000125
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.290.319
Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/021/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-208717
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.219.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.219.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social