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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011557
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57139
Monto Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.429.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.429.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230102
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5