Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0031388
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 777.637
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            104176
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-10-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 777.637
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAPELERA GUAIRA SRL
        
                                    RUC
                            
            80022417-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            020/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-12-47904
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.206.932
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.310.685
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.310.685
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229075
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        