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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 128.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78355
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-67543
Monto Contrato
₲ 150.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.535.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.535.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235724
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS MAYORES 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4