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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 8.760.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.760.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49427
Monto Contrato
₲ 33.573.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.927.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.927.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1