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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 7.378.611
Nro. Solicitud de Transferencia
24816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.378.611

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48179
Monto Contrato
₲ 74.368.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.737.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.737.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1