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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 25.764.364
Nro. Solicitud de Transferencia
51787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.764.364

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-63534
Monto Contrato
₲ 344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.525.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.525.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245365
Nombre de la Licitación
Construcción, Refacción y Ampliación Sector Armería del Cuartel General del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2