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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001279
Monto de la Factura
₲ 21.105.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.105.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49289
Monto Contrato
₲ 98.206.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.390.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.390.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5