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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54732
Monto Contrato
₲ 178.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.407.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.407.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235809
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4