Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 20.560.304
Nro. Solicitud de Transferencia
59585
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.560.304

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48423
Monto Contrato
₲ 261.723.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.412.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.412.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213473
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referendum a la aprobación del Presupuesto 2012)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2