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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042441
Monto de la Factura
₲ 9.513.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53393
Monto Contrato
₲ 158.094.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.493.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.493.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3