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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060836
Monto de la Factura
₲ 5.393.651
Nro. Solicitud de Transferencia
44884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.129.264

Retención DNCP
₲ 19.221
Retención IVA
₲ 147.100
Retención Renta
₲ 98.066
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154579
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.372.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.372.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339899
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios