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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067631
Monto de la Factura
₲ 10.796.685
Nro. Solicitud de Transferencia
142223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.267.452

Retención DNCP
₲ 38.475
Retención IVA
₲ 294.455
Retención Renta
₲ 196.303
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154579
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.372.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.372.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339899
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios