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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064746
Monto de la Factura
₲ 30.160.963
Nro. Solicitud de Transferencia
95947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.682.527

Retención DNCP
₲ 107.483
Retención IVA
₲ 822.572
Retención Renta
₲ 548.381
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154579
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.372.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.372.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339899
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios