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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 15.771.375
Nro. Solicitud de Transferencia
80172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.291

Retención DNCP
₲ 56.204
Retención IVA
₲ 430.128
Retención Renta
₲ 286.752
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-130827
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317484
Nombre de la Licitación
ARTES GRAFICAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial