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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033361
Monto de la Factura
₲ 160.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.419

Retención DNCP
₲ 567
Retención IVA
₲ 4.821
Retención Renta
₲ 2.893
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
13/16
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-133450
Monto Contrato
₲ 24.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.415.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.415.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial