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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173846
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.894

Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-133489
Monto Contrato
₲ 52.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.097.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.097.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial