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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 7.454.610
Nro. Solicitud de Transferencia
214474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.947.696

Retención DNCP
₲ 26.023
Retención IVA
₲ 203.308
Retención Renta
₲ 271.077
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211545
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.271.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.271.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible