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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 6.333.120
Nro. Solicitud de Transferencia
80617
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2023
Fecha de la Transferencia
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.959.755

Retención DNCP
₲ 22.339
Retención IVA
₲ 172.721
Retención Renta
₲ 172.721
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211545
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.271.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.271.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible