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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 2.644.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.594.424

Retención DNCP
₲ 10.075
Retención IVA
₲ 37.783
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211544
Monto Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.867.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.867.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible