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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002786
Monto de la Factura
₲ 15.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.626.531

Retención DNCP
₲ 56.123
Retención IVA
₲ 285.371
Retención Renta
₲ 433.943
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211380
Monto Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.561.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.561.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible