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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009244
Monto de la Factura
₲ 34.027.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.359.533

Retención DNCP
₲ 121.262
Retención IVA
₲ 928.023
Retención Renta
₲ 618.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-145110
Monto Contrato
₲ 175.268.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.677.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.677.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330747
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores