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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015007
Monto de la Factura
₲ 24.418.515
Nro. Solicitud de Transferencia
91163
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.464

Retención DNCP
₲ 86.131
Retención IVA
₲ 665.960
Retención Renta
₲ 665.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-161901
Monto Contrato
₲ 325.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.672.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.672.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350894
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu