Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019023
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.950.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            64125
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.662.540
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.460
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 135.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 135.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HOLLER INGENIERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004682-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            06
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-18-165374
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 259.100.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 107.227.612
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 107.227.612
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344316
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y MONTACAMAS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        