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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000038
Monto de la Factura
₲ 28.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.014.474

Retención DNCP
₲ 101.162
Retención IVA
₲ 782.182
Retención Renta
₲ 782.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163350
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.892.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.892.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345887
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu