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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033260
Monto de la Factura
₲ 9.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.446.102

Retención DNCP
₲ 35.398
Retención IVA
₲ 270.900
Retención Renta
₲ 180.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154265
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.534.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3