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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0013596
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.739

Retención DNCP
₲ 15.079
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 116.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163943
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.106.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.106.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339579
Nombre de la Licitación
LCO 02/2018 Adquisición de Insumos para Limpieza Ad Referendum - PLurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional