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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0002136
Monto de la Factura
₲ 101.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.633.247

Retención DNCP
₲ 375.739
Retención IVA
₲ 1.452.600
Retención Renta
₲ 2.905.200
Multa
₲ 315.214

Datos del Contrato

Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157148
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.874.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.874.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MORFINA CLORHIDRATO 10 MG/ML AMPOLLA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)