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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0071316
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157442
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.637

Retención DNCP
₲ 1.247.272
Retención IVA
₲ 9.545.454
Retención Renta
₲ 6.363.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156464
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.039.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.039.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Ambulancias del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3