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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 37.090.887
Nro. Solicitud de Transferencia
141586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.203.673

Retención DNCP
₲ 145.396
Retención IVA
Retención Renta
₲ 741.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157809
Monto Contrato
₲ 40.799.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667