Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 23.560.950
Nro. Solicitud de Transferencia
98161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.406.034
Retención DNCP
₲ 83.963
Retención IVA
₲ 642.572
Retención Renta
₲ 428.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154367
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.669.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.669.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3